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恒瑞医药重磅升级内部审计体系!新版管理制度强化上市公司合规风控

编辑:民品导购网 发布于2025-09-04 00:17
导读: 中访网数据江苏恒瑞医药股份有限公司 以下简称 恒瑞医药 董事会近日审议通过新版《内部审计管理制度》 进一步规范公司内部审计体系 强化风险防控与内部控制有效性 该制度明� 内部审计机构的职责 权限及工...

国内医药龙头企业恒瑞医药(股票代码:600276)日前发布重大公司治理动态。6月15日召开的董事会议全票通过了全面修订的《内部审计管理制度》,这标志着该上市公司在完善企业治理结构、加强全面风险管理方面迈出关键一步。

据悉,此次制度升级从三大维度进行革新: 1. 组织架构独立化:设立直属董事会审计委员会的独立内审机构,与财务系统完全分离; 2. 监管范围全覆盖:审计对象延伸至分子公司及核心参股企业; 3. 权责机制制度化:明确赋予审计部门资料调阅权、证据保全权及问责建议权。

值得关注的是,新规建立了'三位一体'的监督机制: - 年度审计报告强制披露制度 - 重大缺陷48小时直达董事会机制 - 整改反馈72小时限时要求 同时配套'双罚则'体系,既追究违规单位责任,也严惩阻碍审计行为。

证券分析师指出,此次修订既符合《上市公司治理准则》要求,又超越基本合规层面: √ 将内控有效性纳入董事会议程 √ 建立审计整改台账追踪系统 √ 引入第三方会计师事务所双重验证 这种'预防+发现+整改'的全链条设计,显著提升了医药企业在带量采购等政策变革中的风险应对能力。

随着沪港两地监管趋严,恒瑞医药此次制度升级预计将产生三重积极影响: ① 增强财务报表公信力 ② 降低商业贿赂等合规风险 ③ 提升ESG评级表现 这为医药行业上市公司内控体系建设提供了新范本。

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