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合肥立方制药股份有限公司修订内部控制制度 强化风险管理

编辑:民品导购网 发布于2025-10-24 04:09
导读: 中访网数据合肥立方制药股份有限公司 以下简称 立方制药 于2025年8月发布修订后的《内部控制制度》 进一步规范公司治理及风险管控体系 新制度明� 董事会为内控责任主体 要求审计委员会监督内控实施 ...

  中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)于2025年8月发布修订后的《内部控制制度》,进一步规范公司治理及风险管控体系。新制度明确董事会为内控责任主体,要求审计委员会监督内控实施,并强调内部审计部门的独立性,规定其直接向审计委员会汇报,每季度至少提交一次工作报告。

  

制度覆盖全面风险管理,要求公司识别内外部风险(如经营、财务、合规及技术风险),并通过风险规避、降低、分担或承受等策略应对。重点领域包括关联交易、担保、募集资金使用及重大投资等,需建立专项控制程序。同时,公司需定期开展内控自查,控股子公司纳入统一管理框架,确保重大事项及时上报。

  

立方制药要求内控缺陷整改与责任追究,并每年发布内控自评报告,经董事会审议后公开披露。新规还强化反舞弊机制,严禁侵占资产、财务造假及高管滥用职权等行为。

  

此次修订旨在提升公司合规运营效率,保障资产安全及财务信息真实性,为战略发展提供制度支撑。制度自董事会审议通过之日起生效,相关记录保存期限为十年。

  

  中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)于2025年8月发布修订后的《内部控制制度》,进一步规范公司治理及风险管控体系。新制度明确董事会为内控责任主体,要求审计委员会监督内控实施,并强调内部审计部门的独立性,规定其直接向审计委员会汇报,每季度至少提交一次工作报告。

  

制度覆盖全面风险管理,要求公司识别内外部风险(如经营、财务、合规及技术风险),并通过风险规避、降低、分担或承受等策略应对。重点领域包括关联交易、担保、募集资金使用及重大投资等,需建立专项控制程序。同时,公司需定期开展内控自查,控股子公司纳入统一管理框架,确保重大事项及时上报。

  

立方制药要求内控缺陷整改与责任追究,并每年发布内控自评报告,经董事会审议后公开披露。新规还强化反舞弊机制,严禁侵占资产、财务造假及高管滥用职权等行为。

  

此次修订旨在提升公司合规运营效率,保障资产安全及财务信息真实性,为战略发展提供制度支撑。制度自董事会审议通过之日起生效,相关记录保存期限为十年。

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