山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
中访网数据 健康元药业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了修订后的《内部控制制度》。此次修订旨在进一步规范公司治理,提升经营管理水平和风险防范能力。修订后的制度明确了内部控制的目标、原则及方法,涵盖环境控制、业务控制、会计系统、电子信息系统控制、信息传递控制和内部审计等多个方面。制度强调合法性、有效性、审慎性、全面性等原则,并要求建立不相容职务分离、授权批准、全面预算、风险防范等关键控制措施。同时,公司设立了向董事会或审计委员会负责的内部审计部门,以独立评估内部控制的有效性并提出改进建议。此次制度修订是健康元药业集团完善公司治理结构、保障财务报告可靠性及合规经营的重要举措。
中访网数据 健康元药业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了修订后的《内部控制制度》。此次修订旨在进一步规范公司治理,提升经营管理水平和风险防范能力。修订后的制度明确了内部控制的目标、原则及方法,涵盖环境控制、业务控制、会计系统、电子信息系统控制、信息传递控制和内部审计等多个方面。制度强调合法性、有效性、审慎性、全面性等原则,并要求建立不相容职务分离、授权批准、全面预算、风险防范等关键控制措施。同时,公司设立了向董事会或审计委员会负责的内部审计部门,以独立评估内部控制的有效性并提出改进建议。此次制度修订是健康元药业集团完善公司治理结构、保障财务报告可靠性及合规经营的重要举措。
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