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歌尔股份发布新版内部审计制度

编辑:民品导购网 发布于2025-10-26 06:02
导读: 中访网数据歌尔股份有限公司于10月24日发布新版内部审计制度 进一步规范公司内部审计工作 新制度明� 内部审计部门直接向董事会审计委员会负责 保持独立性运作 配备专职审计人员 制度要求内部审计部门每季...

  中访网数据  歌尔股份有限公司于10月24日发布新版内部审计制度,进一步规范公司内部审计工作。新制度明确内部审计部门直接向董事会审计委员会负责,保持独立性运作,配备专职审计人员。制度要求内部审计部门每季度至少向审计委员会报告一次工作进展,并将募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项作为年度审计重点。同时规定每年需对内部控制有效性进行评估并提交评价报告,在发现重大风险时需及时向董事会报告。该制度的实施将有助于提升公司治理水平,强化风险管理能力,保护投资者权益。

  

  中访网数据  歌尔股份有限公司于10月24日发布新版内部审计制度,进一步规范公司内部审计工作。新制度明确内部审计部门直接向董事会审计委员会负责,保持独立性运作,配备专职审计人员。制度要求内部审计部门每季度至少向审计委员会报告一次工作进展,并将募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项作为年度审计重点。同时规定每年需对内部控制有效性进行评估并提交评价报告,在发现重大风险时需及时向董事会报告。该制度的实施将有助于提升公司治理水平,强化风险管理能力,保护投资者权益。

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