山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
中访网数据 歌尔股份有限公司于10月24日发布新版内部审计制度,进一步规范公司内部审计工作。新制度明确内部审计部门直接向董事会审计委员会负责,保持独立性运作,配备专职审计人员。制度要求内部审计部门每季度至少向审计委员会报告一次工作进展,并将募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项作为年度审计重点。同时规定每年需对内部控制有效性进行评估并提交评价报告,在发现重大风险时需及时向董事会报告。该制度的实施将有助于提升公司治理水平,强化风险管理能力,保护投资者权益。
中访网数据 歌尔股份有限公司于10月24日发布新版内部审计制度,进一步规范公司内部审计工作。新制度明确内部审计部门直接向董事会审计委员会负责,保持独立性运作,配备专职审计人员。制度要求内部审计部门每季度至少向审计委员会报告一次工作进展,并将募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项作为年度审计重点。同时规定每年需对内部控制有效性进行评估并提交评价报告,在发现重大风险时需及时向董事会报告。该制度的实施将有助于提升公司治理水平,强化风险管理能力,保护投资者权益。
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